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标题:2021年交通运输管理所 单位预算

索引号:42854638-9/2021-00007 分  类:交通、工业 发文机关:万宁市交通运输局 成文日期:2021年04月02日 文 号: 发布日期:2021年04月02日


2021年交通运输管理所

单位预算


目录

第一部分   万宁市交通运输管理所单位概况

一、 主要职能

第二部分 万宁市交通运输管理所2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市交通运输管理所2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市交通运输管理所概况

一、 主要职能

1、基本职能:万宁市交通运输管理所是隶属万宁市交通运输局的股级建制公益一类事业单位,属法定授权的道路运输管理机构,其主要职责是实施道路运输经营许可与资质管理;道路运输从业人员资质管理;道路运输经营监督、监管。

2、机构设置:办公室、运政驻站管理办公室、窗口服务中心、维修管理办公室、驾培管理办公室等5个业务部门。

第二部分万宁市交通运输管理所2021年部门预算表

                       2021年交通运输管理所预算公开表.xlsx

第三部分万宁市交通运输管理所2021年单位预算情况说明

一、关于万宁市交通运输管理所(简称交管所)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市交通运输管理所2021年财政拨款收支总预算576.71万元。其中,收入总计576.71万元,包括一般公共预算本年收入576.71万元、支出总计576.71万元,包括一般公共服务支出576.71万元。

二、关于万宁市交管所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市交管所2021年一般公共预算当年拨款576.71万元,比上年预算数减少505.3万元,主要是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出576.71万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为45.31万元,比上年预算数减少45.65万元,主要是人员减少。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为24.07万元,比上年预算数减少24.25万元,主要是人员减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为56.09万元,比上年预算数减少60.64万元,主要是人员减少。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)2021年预算数为339.32万元,比上年预算数减少388.3万元,主要是人员减少。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021年预算数为81万元,比上年预算数增加48万元,主要是工作项目增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为33.99万元,比上年预算数减少35万元,主要是人员减少。

三、关于万宁市交管所2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市交管所2021年一般公共预算基本支出为495.71万元,其中:

人员经费463.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.25万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置。

四、万宁市交管所2021年“三公”经费预算情况说明

(一)市交管所(单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元,其中:

公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元),较上年预算下降312.5%下降的主要原因包括:因机构改革,车辆划转。公务车保有量1辆,计划购置0

(二)市交管所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

本单位无政府性基金“三公”经费预算。

五、关于市交管所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、关于市交管所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,市交管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市交管所2021年收支总预算576.71万元。

七、关于市交管所2021年收入预算情况说明

市交管所2021年收入预算567.71万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入576.71万元,占100%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。比上年预算数减少505.3万元,主要是人员减少。

八、关于市交管所2021年支出预算情况说明

市交管所2021年支出预算576.71万元,其中:基本支出495.71万元,占86%;项目支出81万元,占14%。比上年预算数减少505.3万元,主要是人员减少。

九、其他重要事项的情况说明

本单位为万宁市交通运输管理局下属事业单位。

(一)政府采购情况

市交管所政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至20201231日,市交管所共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2021年市交管所19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算579.77万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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