万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算--政府信息公开目录 -- 万宁市人民政府

万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算

来源: 发布日期:2020-11-30 分享到:
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海南省万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市旅游和文化广电体育局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市旅游和文化广电体育局(本级)部门概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入万宁市旅游和文化广电体育局(本级)部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)万宁市旅游和文化广电体育局本级

(二)万宁市旅游和文化广电体育局(下属单位)

1.文化馆

2.图书馆

3.博物馆

4.体育运动中心

第二部分  万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

第三部分  万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10,343.78万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加491.9万元,增长4.99%。主要原因:项目增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加0万元,主要原因是……。年初结转结余3,123.42万元,主要是:中央补助地方公共文化服务体系建设资金、公共文化服务体系建设专项资金、旅游发展专项资金、旅游宣传营销等,较2018年度决算数增加899.62万元,增长40.45%,主要原因一是项目增加,二是单位合并。结余分配0万元,主要:是中央补助地方公共文化服务体系建设资金、公共文化服务体系建设专项资金、旅游发展专项资金、旅游宣传营销等,较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是……。年末结转结余3,666.72万元,主要:是中央补助地方公共文化服务体系建设资金、公共文化服务体系建设专项资金、旅游发展专项资金、旅游宣传营销等,较2018年度决算数减少182.9万元,下降4.75%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计7,220.36万元,其中:财政拨款收入7,135.45万元,占98.82%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入84.90万元,占1.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,677.06万元,其中:基本支出1,287.16万元,占19.28%;项目支出5,389.90万元,占80.72%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计10,125.63万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加579.69万元,增长6.07%。主要原因:项目增加。

财政拨款年初结转结余2,990.18万元,主要是:是中央补助地方公共文化服务体系建设资金、公共文化服务体系建设专项资金、旅游发展专项资金、旅游宣传营销等,较2018年度决算数增加950.22万元,增长46.58%,主要原因是项目增加。

财政拨款年末结转结余3,528.98万元,主要是:是中央补助地方公共文化服务体系建设资金、公共文化服务体系建设专项资金、旅游发展专项资金、旅游宣传营销等,较2018年度年末决算数减少184.64万元,下降4.97%,主要原因是项目开展效率提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,234.85万元,占本年支出合计的93.38%。与2018年度相比,财政拨款支出增加528.01万元,增长9.25%,主要原因是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,234.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出99.68万元,占3.08%;教育(类)支出12.00万元,占0.19%;文化旅游体育与传媒(类)支出5124.16万元,占82.19%;社会保障和就业(类)支出187.9万元,占3.01%;卫生健康(类)支出147.63万元,占2.37%;城乡社区(类)支出190.41万元,占3.05%;商业服务业等(类)支出667.5万元,占10.71%;住房保障(类)支出69.22万元,占1.11%;其他(类)支出178.35万元,占2.86%;……

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为7070.32万元,支出决算为6,234.85万元,完成年初预算的88.18%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为99.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  行政运行(项)。

年初预算为1779.15万元,支出决算为915.69万元,完成年初预算的54.47%。决算数小于预算数的主要原因:项目进展缓慢。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  图书馆(项)。

年初预算为119.27万元,支出决算为130.28万元,完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  文化活动(项)。

年初预算为70万元,支出决算为71万元,完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  群众文化(项)。

年初预算为208.6万元,支出决算为318.22万元,完成年初预算的152.55%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  文化创作与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  文化和旅游市场管理(项)。

年初预算为184.09万元,支出决算为137.63万元,完成年初预算的74.76%。决算数小于预算数的主要原因:项目进展缓慢。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  旅游行业业务管理(项)。

年初预算为45万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的17.18%。决算数小于预算数的主要原因:项目进展缓慢。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为286万元,支出决算为283.02万元,完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目进展缓慢。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算为39.01万元,支出决算为39.46万元,完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因:项目费用增加。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的994.5%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)。

年初预算为185.61万元,支出决算为183.95万元,完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为1313.69万元,支出决算为1314.56万元,完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为63万元,支出决算为19.97万元,完成年初预算的31.70%。决算数小于预算数的主要原因:项目进展缓慢。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为225万元,支出决算为208.71万元,完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因:项目费用减少。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为706.26万元,支出决算为620.7万元,完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因:项目较为缓慢。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算为22.3万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的100%。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。

年初预算为14.33万元,支出决算为18.9万元,完成年初预算的131.89%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为1434.35万元,支出决算为697.73万元,完成年初预算的48.64%。决算数小于预算数的主要原因:项目进展缓慢。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为95.21万元,支出决算为122.05万元,完成年初预算的128.19%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为33.98万元,支出决算为35.81万元,完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为28.97万元,支出决算为28.97万元,完成年初预算的100%。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为20.46万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为37.51万元,支出决算为40.12万元,完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为79.23万元,支出决算为86.19万元,完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

32.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为638.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

33.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

34.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为68.34万元,支出决算为69.22万元,完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1279万元,其中:人员经费1,192.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费86.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入65.13万元,主要是彩票公益金安排的支出,较2018年度减少60.36万元,下降48.10%。主要原因:项目减少。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出361.80万元,较2018年度增加236.31万元,增长188.31%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65.13万元,支出决算为361.80万元,完成年初预算的455.50%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。

    年初预算为6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目开展缓慢

 2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为22.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

 3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为167.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

    年初预算为59.13万元,支出决算为171.39万元,完成年初预算的189.85%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为21.3万元,支出决算为13.97万元,完成预算的65.59%。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.62万元,占97.49%;公务接待费支出决算0.35万元,占2.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组XXXX个,因公出国(境)XXXX人次。开支内容包括:

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……

    2.公务用车购置及运行费支出13.62万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出13.62万元,主要用于油料费和车辆维修。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少6.87万元,下降6.58%。主要原因是用于车辆油料费和车辆维修费用减少。

    3.公务接待费支出0.35万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少0.46万元,增长100%。主要原因是项目减少

国内接待费支出0.35万元,国内公务接待2批次,接待31人次;主要用于酒店预订和车辆燃油费。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目33个,共涉及资金4492万元,自评覆盖率达到100%。

我部门(单位)共组织对服务中心费用、旅游公厕、文化体育重大赛事……”等10个项目进行了重点绩效评价,涉及资金2142万元。从评价情况来看,2019年我局在各项重点预算中取得了不错的成绩。各项重点预算资金本着勤俭节约效率至上的原则,在财务管理制度的框架下,确保项目资金支出符合原定用途和预算拨付用途一致,执行情况良好,会计核算真实完整,项目质量不断得以改善。

(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金4492万元。从评价情况来看,我局整体支出绩效管理工作水平较高,各项目都将产出指标、满意度指标、效益指标等指标的完成放在突出位置,真正地将资金使用效率、群众满意度、社会效益高度融合在了一起。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

文艺、体育活动及赛事经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目拨款速度较为缓慢。我局体育项目多,业务人员配置仅1人,人力不足,项目的开展和拨款都较为滞后。下一步改进措施:增派体育项目业务人员,提高工作效率。

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

万宁市入境旅游奖励补贴资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目预算和项目资金支出存在较大的差异。入境旅游市场受国际经济环境、政治环境、天气、温度等较多不确定性因素影响较大,入境旅游奖励补贴资金预算难以准确估计。下一步改进措施:及时了解项目实施期间的国际经济环境、政治环境、天气、温度等因素,结合以往的入境旅游奖励补贴资金项目的支出情况,提高项目预算的估计能力。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度海南省万宁市旅游和文化广电体育局机关运行经费80.31万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加31.38万元,增长64.12%。主要原因是:单位合并(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》机关运行经费栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度海南省万宁市旅游和文化广电体育局政府采购支出总额1125.81万元,其中:政府采购货物支出240.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出885.73万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆14辆,其中:从车辆种类说明:轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……

海南省万宁市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算汇总(1).xls

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