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标题:万宁市人大机关2019年部门预算公开

索引号:-00821145-1/2019-00166 分  类:财政预决算;财政公开/财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2019年04月19日 文 号: 发布日期:2019年04月19日

2019万宁市人大机关部门预算

 

目录

 

第一部分    万宁市人大常委会机关概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分    万宁市人大常委会机关2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市人大常委会机关2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   万宁市人大常委会机关概况

 

一、 主要职能

协调服务市人大及其常委会依法履行职能工作

 

二、 部门预算单位构成

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,市人大常委会设4个工作委员会,即法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会和社会建设委员会,设2个综合办事机构,即人大常委会办公室、选举任免联络工作室。

 

第二部分  万宁市人大常委会机关2019年部门预算表

 

万宁市人大常委会机关2019年部门预算表

 

第三部分 万宁市人大常委会机关2019年部门预算情况说明

 

一、万宁市人大常委会机关2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市人大常委会机关2019年财政拨款收支总预算665.08

万元。其中,收入总计665.08万元,包括一般公共预算本年收入665.08万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计665.08万元,包括一般公共服务支出557.47万元。

二、关于万宁市人大常委会机关2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市人大常委会机关2019年一般公共预算当年拨款665.08万元,比上年预算数减少26.32万元,主要是其他人大事务支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出557.47万元,占84%;社会保障和就业支出52.03万元,占7.80%;卫生健康支出30.67万元,占4.6%;住房保障支出24.91万元,占3.6%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为275.87万元,比上年预算数减少285.01万元,主要是支出功能科目调整

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3万元,比上年预算数增加3万元,主要是基层民主政治建设经费增加。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2019年预算数为93.4万元,比上年预算数增加93.4万元,主要是全国联席会议费、省人大会议经费等项目经费增加。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2019年预算数为16万元,比上年预算数增加16万元,主要是依法治市工作经费、环保世纪行活动经费等项目经费增加。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2019年预算数为13万元,比上年预算数增加13万元,主要是全国人大举办法律培训经费增加。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2019年预算数为156.2万元,比上年预算数增加156.2万元,主要是征订报刊经费、市人大代表小组活动等项目经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为14.76万元,比上年预算数减少0.05万元,主要是人员减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.92万元,比上年预算数减少1.9万元,主要是人员减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为0.35万元,比上年预算数增加0.02万元,主要是缴交基数增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.91万元,比上年预算数减少0.13万元,主要是人员减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)补助2019年预算数为20.76万元,比上年预算数减少21.33万元,主要是人员减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为24.91万元,比上年预算数增加0.56万元,主要是缴交基数增加。

三、关于万宁市人大常委会机关2019年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市人大常委会机关2019年一般公共预算基本支出为383.48万元,其中:

人员经费318.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离体费、生活补助。

公用经费65.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、万宁市人大常委会机关2019年“三公”经费预算情况说明

万宁市人大常委会机关2019年“三公”经费预算数为5万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平.

公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元),与年预算下降78%/较。下降的主要原因包括:严格控制三公经费支出。

公务接待费0万元,此项经费根据单位实际发生数,按接待费标准合理控制安排经费。

五、万宁市人大常委会机关2019政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金项目

六、关于人大常委会机关2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,人大常委会机关2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、人大常委会机关2019收入预算情况说明

人大常委会机关2019年收入预算665.08万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入665.08万元,占100%。

八、人大常委会机关2019年关于支出预算情况说明

人大常委会机关2019年支出预算665.08万元,其中:基本支出383.48万元,占57%;项目支出281.60万元,占43%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

人大常委会机关2019年机关运行经费预算65.02万元。

(二)政府采购情况

人大常委会机关2019年政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,人大常委会机关本级单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

人大常委会机关2019年1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算60万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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