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标题:2022年万宁市环卫园林局预算公开

索引号:00821145-1/2022-00070 分  类:财政、金融、审计 发文机关:万宁市人民政府办公室 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日


2022年环卫园林局预算

目录

第一部分   环卫园林局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   环卫园林局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算三公经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  环卫园林局2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   环卫园林局概况

一、 主要职能

负责市政设施、园林绿化、市容环境卫生管理工作,为正科级公益一类事业单位。内设办公室、环卫股、园林股、市政管理股、清洁站、路灯站5个股级职能机构。

二、 部门预算单位构成

环卫园林局2022年部门预算编制范围的一级预算

第二部分环卫园林局2022年部门预算表

2022年环卫园林局预算公开表

第三部分   环卫园林局2022年部门预算情况说明

一、关于环卫园林局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

环卫园林局2022年财政拨款收支总预算13654.85万元。其中,收入总计13654.85万元,包括一般公共预算本年收入5354.85万元,政府性基金预算本年收入8300万元。支出总计13654.85万元,包括基本支出5054.85万元,其中,社会保障和就业支出88.07万元、卫生健康支出177.83万元、节能环保支出4724.43万元、住房保障支出64.52万元;城乡社区支出8600.00万元。

二、关于环卫园林局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

环卫园林局2022年一般公共预算当年拨款5354.85万元,比上年预算数减少2226.37万元,主要是人员精简和财政预算紧缩

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出88.07万元,占1.64%;卫生健康(类)支出177.83万元,占3.32%;节能环保(类)支出4724.43万元,占88.23%;城乡社区(类)支出300.00万元,占5.6%;住房保障(类)支出64.52万元,占1.21%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为86.03万元,比上年预算数减少8.67万元,主要是职工退休减少。

2. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)2022年预算数为17.04万元,上年预算数增加14.98万元,主要是乡村振兴工作。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为46.18万元,比上年预算数减少4.13万元,主要是职工退休减少。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为131.65万元,比上年预算数增加0.91万元,主要是人员工龄工资增加

5.节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)2022年预算数为4724.43万元,比上年预算数减少1648.96万元,主要是人员精简和财政预算紧缩

6.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为300.00万元,比上年预算数减少559.00万元,主要是提高机械清扫率,减少人工成本。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022年预算数为64.52万元,比上年预算数减少6.5万元,主要是职工退休减少。

三、关于环卫园林局2022年一般公共预算基本支出情况说明

环卫园林局2022年一般公共预算基本支出为5054.85万元,其中:

1.工资福利支出4906.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

2.商品和服务支出121.06万元,主要包括:邮电费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.对个人和家庭的补助支出17.04万元,主要包括生活补助。

4.资本性支出10万元,主要包括:办公设备购置。

四、环卫园林局2022“三公”经费预算情况说明

环卫园林局2022三公经费预算数为2.40万元,其中:

1.因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算数持平。

2.公务用车运行维护费2.40万元,与上年预算数持平。

3.公务接待费0.00万元,与上年预算数持平。

4.公车保有辆1辆。

五、关于环卫园林局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

环卫园林局2022年政府性基金预算当年拨款8300.00万元,比上年预算数增加300.00万元,主要是城区规模扩大和海域治理

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出8300.00万元,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2022年预算数为1000.00万元,比上年预算数增加200.00万元,主要是城区规模扩大

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2022年预算数为7300.00万元,比上年预算数增加100.00万元,主要是海域治理

六、关于环卫园林局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,环卫园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般性公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。环卫园林局2022年收支总预算13654.85万元。

七、关于环卫园林局2022年收入预算情况说明

环卫园林局2022年收入预算13654.85万元,其中:一般公共预算收入5354.85万元,占39.22%;政府性基金收入8300.00万元,占60.78%。

八、关于环卫园林局2022年支出预算情况说明

环卫园林局2022年支出预算13654.85万元,其中:基本支出5054.85万元,占37.02%;项目支出8600.00万元,占62.98%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年环卫园林局本级的机关运行经费预算138.41万元。

(二)政府采购情况

2022年环卫园林局本级政府采购预算总额1270.00万元,其中:政府采购货物预算120.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1150.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202112月31日,环卫园林局(部门)本级预算单位共有车辆95辆,其中,领导干部用车1辆、特种专业技术用车94辆。

(四)绩效目标设置情况

2022年环卫园林局27个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算5354.85万元;政府性基金8300.00万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年一般公共预算收入政府性基金教育收费收入其他财政性资金收入收回存量资金收入单位自有资金收入收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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