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标题:海南省万宁市南桥镇人民政府2019年度部门决算

索引号:00821248-9/2020-00005 分  类:财政、金融、审计 发文机关:万宁市南桥镇 成文日期:2020年11月30日 文 号: 发布日期:2020年11月30日


海南省万宁市南桥镇人民政府部门2019年度部门决算



第一部分  万宁市南桥镇人民政府部门概况 3

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  万宁市南桥镇人民政府部门2019年度部门决算批复表 5

一、收入支出决算批复表 5

二、收入决算批复表 5

三、支出决算批复表 5

四、 财政拨款收入支出决算批复表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 5

第三部分  万宁市南桥镇人民政府部门2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  23

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  24

十、预算绩效情况说明 25

十一、其他重要事项情况说明  25

第四部分  名词解释  28

第一部分  万宁市南桥镇人民政府部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

负责全镇党员干部的纪检监察工作,落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

负责全镇计划生育、卫生工作,严格控制人口增长,提高人口素质,改善卫生状况。

负责全镇教育、文化工作,提高全民素质,实施科教兴镇战略,丰富人民文化生活。

负责全镇工业、农业工作,调整经济结构,促进经济增长。

负责全镇交通、能源建设工作,强化基础建设,保护生态环境,实施可持续发展战略。

承担市委、政府以及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入万宁市南桥镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)万宁市南桥镇人民政府本级

第二部分万宁市南桥镇人民政府(本级)部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

第三部分  万宁市南桥镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计5,992.01万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少1506.89万元,下降20.09%。主要原因:财政拨款收入减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加0.00万元。年初结转结余1,208.48万元,主要是年初结转和结余1,208.48万元,较2018年度决算数增加601.51万元,增长99.1%,主要原因是年初结转和结余增加。结余分配0.00万元,主要,较2018年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。年末结转结余1,739.40万元,主要是年末结转和结余1,739.40万元,较2018年度决算数增加1132.43万元,增长186.57%,主要原因是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,783.53万元,其中:财政拨款收入4,046.79万元,占84.60%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入736.74万元,占15.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,252.61万元,其中:基本支出1,229.11万元,占28.90%;项目支出3,023.49万元,占71.10%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4,740.18万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1884.34万元,下降28.44%。主要原因:一是城乡社区支出减少;二是农林水支出减少;三是住房保障支出减少。

财政拨款年初结转结余693.40万元,主要是一般公共预算财政拨款结余644.14万元,政府性基金预算财政拨款结余49.26万元,较2018年度决算数增加256.56万元,增长58.73%,主要原因是一般公共预算财政拨款结余增加。

财政拨款年末结转结余1,116.05万元,主要是年末财政拨款结转和结余1,116.05万元,较2018年度年末决算数增加368.79万元,增长49.35%,主要原因是年末财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,624.13万元,占本年支出合计的60.48%。与2018年度相比,财政拨款支出减少1803.67万元,下降33.23%,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,624.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出720.74万元,占19.89%;公共安全(类)支出29.01万元,占0.80%;教育(类)支出31.61万元,占0.87%;科学技术(类)支出3.70万元,占0.10%;文化旅游体育与传媒(类)支出42.39万元,占1.17%;社会保障和就业(类)支出81.33万元,占2.24%;卫生健康(类)支出79.71万元,占2.20%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出498.53万元,占13.76%;农林水(类)支出2058.15万元,占56.79%;交通运输(类)支出0.78万元,占0.02%;住房保障(类)支出78.15万元,占2.16%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1182.66万元,支出决算为3,624.13万元,完成年初预算的306.44%。其中:基本支出1228.97万元,项目支出2395.16万元。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算4万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的103.25%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算337.87万元,支出决算为489.66万元,完成年初预算的144.99%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算228.50万元,支出决算为83.48万元,完成年初预算的36.53%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为36.62万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:没有该类项目支出。

6. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为106.85万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

7. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算4.01万元,支出决算为29.01万元,完成年初预算的723.44%。决算数大于预算数的主要原因:增加公共安全类项目支出。

8. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。

年初预算27.20万元,支出决算为31.61万元,完成年初预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因:增加该类项目支出。

9. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。

年初预算2.00万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的185.00%。决算数大于预算数的主要原因:增加该类项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:没有该类项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。

年初预算2.00万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因:减少该类项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

13. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算10.48万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的133.59%。决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员绩效发放项目。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算47.40万元,支出决算为57.47万元,完成年初预算的121.24%。决算数大于预算数的主要原因:养老基数上调。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

17. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。

年初预算3.79万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

18. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。

年初预算6.00万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的28.83%。决算数小于预算数的主要原因:因业务需要减少预算。

19. 卫生健康(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务生(项)。

年初预算42.10万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的35.58%。决算数小于预算数的主要原因:因业务需要减少预算。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算12.58万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的139.19%。决算数大于预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算29.28万元,支出决算为41.51万元,完成年初预算的141.77%。决算数大于预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

23. 节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保补助(项)。

年初预算215.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:减少该类项目预算。

24. 城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

25. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为105.64万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

26. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。

年初预算6.00万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的487.83%。决算数大于预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

27. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算15.54万元,支出决算为363.23万元,完成年初预算的2337.39%。决算数大于预算数的主要原因:加大环境卫生整治投入。

28. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为55.15万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

29. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为81.89万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

30. 农林水(类)农业(款)防灾救灾(项)。

年初预算4.00万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的141.50%。决算数大于预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

31. 农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)。

年初预算8.60万元,支出决算为29.66万元,完成年初预算的344.88%。决算数大于预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

32. 农林水(类)农业(款)其他农业(项)。

年初预算82.00万元,支出决算为54.97万元,完成年初预算的67.04%。决算数小于预算数的主要原因:因业务需要调减预算。

33. 农林水(类)水利(款)其他水利(项)。

年初预算27.00万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算的78.70%。决算数小于预算数的主要原因:因业务需要调减预算。

34. 农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为508.57万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:扶贫开发基础设施项目增加。

35. 农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为661.52万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:扶贫开发生产发展类项目增加。

36. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

37. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为43.92万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

38. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为456.98万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

39. 农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为95.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

40. 农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为37.30万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

41. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

42. 住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)。

年初预算0.00万元,支出决算为32.54万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:新增功能项目科目。

43. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算30.32万元,支出决算为45.61万元,完成年初预算的150.43%。决算数大于预算数的主要原因:因业务需要调增预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1228.98万元,其中:人员经费1,152.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费76.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2018年度减少387.42万元,下降0.00%。主要原因:2019年度没有政府性基金预算财政拨款有收入。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2018年度减少449.45元,下降0.00%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)城市建设(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:没有该类项目支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:没有该类项目支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.00万元,支出决算为1.19万元,完成预算的11.90%。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.19万元,占11.90%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比预算数减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是没有安排因公出国(境)人员。

    2.公务用车购置及运行费支出1.19万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元,主要用于公车维护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是没有购置公务用车。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是没有公务接待。

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,万宁市南桥镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0.00万元,自评覆盖率达到0.00%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

万宁市南桥镇人民政府部门决算中项目没有开展绩效自评。

(三)重点项目绩效评价情况。

万宁市南桥镇人民政府没有开展重点项目绩效评价。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

万宁市南桥镇人民政府没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度万宁市南桥镇人民政府部门(单位)机关运行经费76.12万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加27.94万元,增长57.99%。主要原因是:因业务需求变动影响,实际机关运行经费增加。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》机关运行经费栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度万宁市南桥镇人民政府部门(单位)政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积424平方米,其中:办公用房424平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆0;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0.00万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)


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