首页 > 信息公开专栏

标题:2025年礼纪派出所部门(单位)预算

索引号:00821180-6/2025-00019 分  类:公安、安全、司法 发文机关:万宁市公安局 成文日期:2025年03月21日 文 号: 发布日期:2025年03月21日



2025年礼纪派出所部门(单位)预算

目录

第一部分 礼纪派出所(部门或单位)概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分 礼纪派出所(部门或单位)2025年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资产经营预算支出情况

八、 部门(单位)收支总表

九、 部门(单位)收入总表

十、 部门(单位)支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 礼纪派出所(部门或单位)2025年部门(单位)预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 礼纪派出所(部门或单位)概况

一、 主要职能

(一) 1、维护社会政治稳定;2、打击犯罪活动和查处违法活动;3、人口管理;4、社区防范;5、为民服务;6、队伍建设;7、积极参与辖区社会治安综合治理的其他各项工作,完成党委、政府和上级干干机关交办的其他各项公安安保任务,8、协助有关部门调处山林纠纷和处置突发事件;承办上级交代的其他工作,9、防范和打击野生动物、破坏森林资源的违法犯罪行为。

(二) 机构设置

(三)            单位内设有户籍室、值班室、勤务室。公员

(四)            编制6人,工勤2人,辅警12人。共20

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入礼纪派出所(部门)20253年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分 礼纪派出所(部门或单位)202533年部门(单位)预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分   礼纪派出所(部门或单位)2025年部门(单位)预算情况说明

一、关于礼纪派出所(部门或单位)20253年财政拨款收支预算情况的总体说明

礼纪派出所(部门或单位)2025年财政拨款收支总预算93.03万元。其中,收入总计93.03万元,包括一般公共预算本年收入92.05万元、上年结转0.98万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计93.03万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出66.59万元、社会保障与就业支出11.13万元、卫生健康支出8.42万元、住房保障支出6.89万元,结转下年0万元。

二、关于礼纪派出所(部门或单位)2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

礼纪派出所(部门或单位)2025年一般公共预算当年拨款93.03万元,比上年预算数增加14.67万元,主要是

派出所人员增加,其他支出相对增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出66.59万元,占72%;社会保障和就业支出支出11.13万元,占11%;卫生健康支出8.42万元,占9%;住房保障支出6.89万元,占8%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算数为65.61万元,比上年预算数减少10.65万元,主要是派出所人员减少

2.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2025年预算数为0.98万元,比上年预算数增加0.98万元,主要是派出所其他用项增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为7.42万元,比上年预算数增加0.34万元,主要是养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为3.71万元,比上年预算数增加0.17万元,主要是职业年金基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为2.67万元,比上年预算数减少0.65万元,主要是单位医疗基数减少

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为5.74万元,比上年预算数增加0.21万元,主要是公务员医疗补助基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为6.89万元,比上年预算数增加0.25万元,主要是住房公积金基数增加。

三、关于礼纪派出所(部门或单位)2025年一般公共预算基本支出情况说明

礼纪派出所(部门)2025年一般公共预算基本支出为92.05万元,其中:

人员经费86.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出邮电费、其他交通费用;

公用经费5.59万元,主要包括:商品和服务支出、专用燃料费、电费、工会经费维修(护)费、其他商品和服务支出。

四、礼纪派出所(部门或单位)20232025“三公”经费预算情况说明

(一)礼纪派出所(部门或单位)2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.06万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平/0。根据万宁市公安局(如外事部门等)安排的2025年出国计划,拟安排出国(境)团(0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.礼纪派出所团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为无;公务用车购置及运行费006万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护0.06万元),与年预算增加0.06万元。公务车保有量0辆,计划购置0辆公务接待费0万元,与年预算持平计划接待0批0人

(二)礼纪派出所(部门或单位)2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平根据万宁市公安局(如外事部门等)安排的2025年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.万宁市公安局团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护0万元),与年预算持平;公务车保有量0辆,计划购置0辆公务接待费0万元,与年预算持平。计划接待0批0人

五、关于礼纪派出所(部门或单位)2025政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

礼纪派出所(部门或单位)2025年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2025年预算数为0万元,与上年预算数持平

2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2025年预算数为0万元,与上年预算数持平

六、关于礼纪派出所(部门或单位)2025收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,礼纪派出所(部门或单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。礼纪派出所(部门或单位)2025年收支总预算93.03万元。

七、关于礼纪派出所(部门或单位)2025收入预算情况说明

礼纪派出所(部门或单位)2025年收入预算93.03万元,其中:上年结转0.98万元,占5%;经费拨款收入0万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。一般公共预算拨款收入92.05万元,占95%。比上年预算数减少5.35万元,主要是派出所人员减少,其他支出相对减少

八、关于礼纪派出所(部门或单位)2025支出预算情况说明

礼纪派出所(部门或单位)2025年支出预算93.03万元,其中:基本支出93.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%。比上年预算数/减少5.35万元,主要是派出所人员减少,其他支出相对减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2025礼纪派出所(单位)本机的机关运行经费预算5.59万元。

(二)政府采购情况

2025礼纪派出所(部门或单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024202312月31日,礼纪派出所(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2025礼纪派出所(部门或单位)10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算93.0383.71万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2025年礼纪派出所预算说明.docx
部门预算批复表(1).xlsx

微信
X
分享到:

联系我们 | 网站地图

版权所有©万宁市人民政府网站

主办单位:万宁市人民政府办公室  技术支持:海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955

琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010   琼公安备46900602000128号

您访问的链接即将离开“海南省万宁市人民政府网站”门户网站
是否继续?