首页 > 信息公开专栏

标题:2024年万宁市和乐镇人民政府预算公开

索引号:00821224-3/2024-00002 分  类:财政、金融、审计 发文机关:万宁市和乐镇 成文日期:2024年03月19日 文 号: 发布日期:2024年03月19日

2024万宁市和乐镇人民政府部门(单位)预算

  

第一部分   万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年部门(单位)预算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分   万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)概况

一、 主要职能和机构设置

(一)党委的主要职能

1.贯彻执行党在农村的路线、方针、政策,执行中央和

上级党组织的批示,负责党和国家的有关法律法规在本地区

的实施。

2.抓好本镇的社会主义精神文明和物质文明建设。

3.领导本镇的全面工作,对本镇的重大问题作出决策。

4.抓好本镇的社会治安综合治理工作。

5.向上级党委推荐本级领导干部。

6.抓好党委领导班子自身建设,加强党的基层组织建

设,抓好党员的思想教育工作,做好思想政治工作和群众工

作。

7.协调本镇各部门、组织之间的关系。

8.抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、

纪委(监察)、青工妇等各项工作的落实。

9.完成上级党组织下达的其他各项工作任务。

(二)人大的主要职能

1.负责组织召开镇人大各类会议,听取和审议镇人民政

府的工作报告。

2.负责人大日常各项事务工作,执行人大监督职能。

3.负责办理群众的来信来访,为市人大常委会讨论、决

定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料,做好综合协

调和服务工作,当好市人大常委会的参谋和助手。

4.承办市人大及镇党委等交办的其他事项。

(三)政府的主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,制定并实施本镇中、

长期社会发展规划。

2.按权限保障有关法律法规在本地区的实施,依法行

政。

3.执行本级党委的决议,执行本级人民代表大会的决

议,执行市以上各级政府的决议和命令,执行本镇的经济发

展计划和财政预算。

4.管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、

体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

5.对实施行政权利发布决议。

6.完成市政府下达的各项计划任务;承办市政府及镇党

委交办的其他事项

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入万宁市和乐镇人民政府(部门)2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

……

第二部分 万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年部门(单位)预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

部分万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年部门(单位)

预算情况说明

一、关于万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年财政拨款收支总预算4,862.26万元。其中,收入总计4,862.26万元,包括一般公共预算本年收入4,642.29万元、上年结转219.97万元;支出总计4,862.26万元,包括一般公共服务支出1,434.74万元、国防支出2.54万元、公共安全支出53万元、 教育支出65.50万元、 文化旅游体育与传媒支出13.70万元、社会保障和就业支出277.33万元、 卫生健康支出251.52万元、 城乡社区支出421.24万元、 农林水支出2,146.98万元、住房保障支出137.71万元、 灾害防治及应急管理支出8万元、 预备费50万元。

二、关于万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年一般公共预算当年拨款4862.26万元,比上年预算数减少938.82万元,主要是减少预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1,434.74万元,占29.51%;国防(类)支出2.54万元,占0.05%;公共安全(类)支出53.00万元,占1.09%;教育(类)支出65.5万元,占1.35%;文化旅游体育与传媒(类)支出13.70万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出277.33万元,占5.70%;卫生健康(类)支出251.52万元,占5.17%;城乡社区(类)支出421.24万元,占8.66%;农林水(类)支出2,146.98万元,占44.16%;住房保障(类)支出137.71万元,占2.83%;灾害防治及应急管理(类)支出8万元,占0.16% 预备费50万元,占1.03%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2024年预算数为5万元,上年预算数持平

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1,351.02万元,比上年预算数减少75.83万元,主要是预算减少。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为40.72万元,比上年预算数减少43.72万元,主要是预算减少。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2024年预算数为5万元,比上年预算数减少2万元,主要是预算减少。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2024年预算数为3.5万元,比上年预算数增加1万元,主要是预算增加。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2024年预算数为14万元,比上年预算数减少6万元,主要是预算减少。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2024年预算数为15万元,比上年预算数减少5万元,主要是预算减少。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2024年预算数为0.5万元,比上年预算数减少2万元,主要是预算减少。

9.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2024年预算数为2.54万元,与上年预算数持平。

10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2024年预算数为53万元,比上年预算数增加0.5万元,主要是预算增加。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2024年预算数为65.50万元,与上年预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2024年预算数为13.7万元,比上年预算数增加7.5万元,主要是预算增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为16.09万元,比上年预算数增加1.11万元,主要是预算增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为162.2万元,比上年预算数增加18.27万元,主要是预算增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为81.1万元,比上年预算数增加9.14万元,主要是预算增加。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年预算数为14.28万元,比上年预算数增加0.3万元,主要是预算增加。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2024年预算数为2.65万元,比上年预算数减少10.84万元,主要是预算减少。

18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2024年预算数为1万元,比上年预算数增加0.5万元,主要是预算增加。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2024年预算数为1万元,比上年预算数减少21万元,主要是预算减少。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2024年预算数为17.6万元,与上年预算持平。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为74.54万元,比上年预算数增加9.52万元,主要是预算增加。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为158.38万元,比上年预算数增加13.19万元,主要是预算增加。

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数为417.49万元,上年无此功能科目

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2024年预算数为3.75万元,上年无此功能科目

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2024年预算数为11.66万元,上年无此功能科目

26.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)2024年预算数为5.9万元,上年无此功能科目

27.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2024年预算数为23.03万元,上年无此功能科目

28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算数为1.5万元,比上年预算数减少38.07万元,主要是预算减少。

29.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为30万元,比上年预算数减少50万元,主要是预算减少。

30.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2024年预算数为207.38万元,比上年预算数减少594.03万元,主要是预算减少。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2024年预算数为370万元,上年无此功能科目

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为1,006.01万元,比上年预算数增加33.31万元,主要是预算增加。

33.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2024年预算数为491.50万元,比上年预算数增加46.5万元,主要是预算增加。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为137.71万元,比上年预算数增加14.13万元,主要是预算增加。

35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2024年预算数为8万元,与上年预算持平。

36.预备费(类2024年预算数为50万元,与上年持平。

三、关于万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市和乐镇人民政府(部门)2024年一般公共预算基本支出为3,022.20万元,其中:

人员经费2,681.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费340.57万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024“三公”经费预算情况说明

(一)万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费9.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护9.6万元),与上年预算持平公务车保有量1辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元:

     本单位无此项预算经费

五、关于万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少766.83万元,主要是无此预算

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、关于万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年收支总预算4,862.26万元。

七、关于万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024收入预算情况说明

万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024收入预算4,862.26万元,其中:上年结转219.97万元,占4.52%;经费拨款收入4,642.29万元,占95.48%;比上年预算数减少1705.65万元,主要是预算减少

八、关于万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024支出预算情况说明

万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)2024年支出预算4,862.26万元,其中:基本支出3022.2万元,占62.16%;项目支出1,840.06万元,占37.84%。比上年预算数减少1705.65万元,主要是预算减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费行政单位参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明

2024万宁市和乐镇人民政府(部门本级或单位)等的机关运行经费预算345万元。

(二)政府采购情况

2024万宁市和乐镇人民政府(部门或单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2024万宁市和乐镇人民政府(部门或单位)58个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4642.27万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2024年部门预算公开表.xlsx

微信
X
分享到:

联系我们 | 网站地图

版权所有©万宁市人民政府网站

主办单位:万宁市人民政府办公室  技术支持:海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-62224616

琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010   琼公安备46900602000128号

您访问的链接即将离开“海南省万宁市人民政府网站”门户网站
是否继续?