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标题:2025年万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门预算公开

索引号:58925279-5/2025-00002 分  类:财政、金融、审计 发文机关:万宁兴隆华侨旅游经济区管理委员会 成文日期:2025年03月19日 文 号: 发布日期:2025年03月19日


2025万宁市兴隆华侨旅游经济区

管理委员会预算公开



  

第一部分 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成

第二部分 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门(单位)收支总表

九、 部门(单位)收入总表

十、 部门(单位)支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025  门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分    万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会概况

一、 主要职能和机构设置

万宁市兴隆华侨旅游经济区设立兴隆区工委、兴隆区管委会。领导经济区内党的各项工作,讨论决定并领导实施有关经济区发展和开发建设的重大事项。抓好党委领导班子自身建设,加强党的基层组织建设。抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委(监察)、共青妇等各项工作的落实。行使相应的行政、经济和社会事务管理权限,负责经济区的统一规划、开发、建设和管理。负责协调管理经济区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

万宁市兴隆华侨旅游经济区内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土环境资源与市政稽查办公室、侨务与外联办公室六个正科级职能机构。还设置区纪检(监察)办、加挂区工会、计生办、人武部、增设综合执法管理局、市政服务管理中心、市政管理监察中队、旅游综合服务管理中心、安监所等机构。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

本部门预算单位构成为万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会本级,无其他二级预算单位。

第二部分 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

部分万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会

2025年部门预算情况说明

一、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年财政拨款收支总预算13540.52万元。其中,收入总计6770.26万元,包括一般公共预算本年收入2212.74万元、上年结转522.52万元,政府性基金预算本年收入4035万元、上年结转0万元;支出总计6770.26万元,包括一般公共服务支出1243.75万元、 科学技术支出600.00万元、 社会保障和就业支出138.37万元、 卫生健康支出152.68万元 城乡社区支出4091.44万元, 农林水支出9.18万元, 交通运输支出0.01万元, 住房保障支出524.91万元, 灾害防治及应急管理支出9.92万元,结转下年0万元。

二、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款2735.26万元,比上年预算数增加1008.81万元,主要是 科学技术支出增加600.00万元, 住房保障支出增加443.94万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1243.75万元,占45.47%; 社会保障和就业支出138.37万元,占5.06%;科学技术(类)支出600万元,占21.94%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为782.75万元,比上年预算数减少25.84万元;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为461.00万元,比上年预算数减少84万元,主要是2025年一般公共服务支出减少。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2025年预算数为600万元,比上年预算数增加600万元,主要原因是2025年新增科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为92.24万元,比上年预算数减少3.68万元,主要是2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)缴费基数降低。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025预算数为46.12万元,比上年预算数减少1.84万元,主要是2025年机关事业单位职业年金缴费支出(项)缴费基数降低。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2025预算数为0.08万元,比上年预算数增加0.08万元,主要原因新增公共卫生(款)基本公共卫生服务(项

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2025预算数为0.02万元,比上年预算数增加0.02万元,主要原因新增公共卫生(款)其他公共卫生支出(项

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025预算数为32.41万元,比上年预算数减少11.81万元,主要原因单位人员减少

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025预算数为120.17万元,比上年预算数增加4.8万元,主要是今年公务员医疗(项)支出增加

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2025年预算数为56.44万元,比上年预算数增加56.44万元,主要是新增城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)预算

10.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2025年预算数为9.18万元,比上年预算数减少13.57万元,主要是上年结转。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算数为0.01万元,比上年预算数增加0.01万元,主要是上年结转。

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)2025预算数为446.88万元,比上年预算数增加446.88万元,主要是新增配租型住房保障(项)预算

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算数为78.03万元,比上年预算数减少2.94万元,主要是2025住房公积金缴费基数减少

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2025预算数为9.92万元,比上年预算数增加9.92万元,主要是上年结转。

三、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年一般公共预算基本支出为1151.73万元,其中:

人员经费1059.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费公务员医疗补助缴费、住房公积金工资福利支出

公用经费92.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出

四、万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025“三公”经费预算情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.10万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平

公务用车购置及运行费9.60万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护9.60万元),与上年预算持平

公务车保有量1辆,计划购置0

公务接待费0.5万元,较上年预算下降75%下降的主要原因:公务接待计划减少。

五、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025年政府性基金预算当年拨款4035万元,比上年预算数减少1715万元,主要是其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)本年未安排预算,比上年减少610.22万;农村基础设施建设支出(项)预算较上年减少1540万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出41035万元,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2025预算数为1350万元,上年预算数增加1350万元,主要原因是新增城市建设支出(项)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2025预算数为200万元,与上年预算数持平;

六、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2025收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2025收支总预算13540.52万元

七、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2025收入预算情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2025年收入预算6770.26万元,其中:上年结转522.52万元,占7.72%;一般公共预算拨款收入2212.73万元,占32.68%;政府性基金收入4035.00万元,占59.60%。比上年预算数减少742.42万元,主要是政府性基金预算资金比上年下降21.50%

八、关于万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2025支出预算情况说明

万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门2025年支出预算6770.26万元,其中:基本支出1151.73万元,占17.01%;项目支出5618.53万元,占82.99%。比上年预算数减少742.42万元,主要是 城乡社区支出比上年下降20.4%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费行政单位参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明

本单位为事业单位,无机关运行经费

(二)政府采购情况

2025万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门本级无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门有1辆车,其中,机要通信和应急用车1辆单位价值100万元以上设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

2025万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门有40个项目实行绩效目标管理其中涉及一般公共预算2735.26万元、政府性基金4035.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2025万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会预算公开.docx
2025万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会部门预算公开表.xlsx

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