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标题:2025年万宁市公安局后安派出所预算单位

索引号:00821180-6/2025-00015 分  类:公安、安全、司法 发文机关:万宁市公安局 成文日期:2025年03月21日 文 号: 发布日期:2025年03月21日


2025万宁市公安局派出所预算单位

目录

第一部分   后安派出所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   派出所(部门或单位)2025年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   后安派出所2024年部门(单位)预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市公安局派出概况

一、 主要职能

(一)派出所派出所是万宁市公安局直接领导的派出机构,是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的基层综合性战斗实体。

(二)收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的

情报信息。

(三)管理辖区内的实有人口。

(四)管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品。

(五)指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作。

(六)宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作。

(七)办理辖区内发生的治安案件和刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件,预防和打击违法犯罪活动。

(八)参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作。

(九)接受群众报警、求助,调解治安纠纷,为群众提供服务。

2机构万宁市公局后安派出所一个、一值班休息110值班

员情况2024底,后安派出所实有民8干部1人,14人员23人。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入后安派出所2025年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 派出所2025年部门(单位)预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分   派出所2025年部门(单位)预算情况说明

一、关于派出所(部门或单位)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

派出所(部门或单位)2025年财政拨款收支总预算107.99万元。其中,收入总计107.99万元,包括一般公共预算本年收入106.73万元、上年结转1.26万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计107.99万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。支出总计107.99万元,公共安全支出77.21万元、社会保障和就业支出12.80万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出7.65万元,结转下年0万元。

二、关于派出所2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

派出所(部门或单位)2025年一般公共预算当年拨款106.73万元,比上年预算数减少35.19万元,主要是人员减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%公共安全支77.21万元,占71.49 %;社会保障和就业支出 12.80,占 11.85%;卫生健康支出10.33万元,占 9.57%;住房保障支出7.65万元,占7.09 %.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算数为75.95万元,比上年预算数减少24.99万元,主要是减少

2.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2025年预算数为1.26万元,比上年预算数减少2.13万元,主要是拨款减少

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为8.53万元,比上年预算数减少2.41万元,主要是人员减少

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为4.27万元,比上年预算数减少1.2万元,主要是人员减少

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为3.11万元,比上年预算数减少3.68万元,主要是人员减少

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为7.22万元,比上年预算数减少1.58万元,主要是人员减少

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为7.65万元,上年预算数减少2.91,主要人员减少

三、关于后安派出所(部门或单位)2025年一般公共预算基本支出情况说明

后安派出所2025年一般公共预算基本支出为106.73人员经费93.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他交通费。

公用经费9万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会、误餐

四、后安派出所(部门或单位)2025“三公”经费预算情况说明

(一)派出所(部门或单位)2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平,年预算增长0%没有此项预算根据单位(如外事部门等)安排的2024年出国计划,拟安排出国(境)团(0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为0.公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护0万元),与年预算持平,年预算增长0%主要原因包括没有此项预算。公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与年预算持平,年预算增长0%主要原因包括没有此项预算,计划接待00

(二)后安派出所(部门或单位)2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元年预算持平,年预算增长0%主要原因包括没有此项预算根据单位(如外事部门等)安排的2024年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为0;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护0万元),与年预算持平,年预算增长0%主要原因包括没有此项预算公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与年预算持平,年预算增长0%主要原因包括没有此项预算。计划接待00

五、关于派出所(部门或单位)2025政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

派出所(部门或单位)2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算持平,主要是2025年本单位无政府性基金安排的项目支出。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;没有此项预算

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数持平,主要是没有此项预算。

2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数持平,主要是没有此项预算

六、关于后安派出所(部门或单位)2025收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,派出所(部门或单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。派出所(部门或单位)2025年收支总预算107.99万元。

七、关于后安派出所(部门或单位)2025收入预算情况说明

派出所(部门或单位)2025年收入预算107.99万元,其中:上年结转1.26万元,占1.1%;经费拨款收入106.73万元,占98.9%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数持平0万元,主要是持平

八、关于派出所(部门或单位)2025支出预算情况说明

后安派出所(部门或单位)2024年支出预算107.99万元,其中:基本支107.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%。比上年预算数减少37.31万元,主要是减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2025派出所(公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位)等的机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2025后安派出所政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,派出本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车00辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2025派出所12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算106.73万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算批复表.xlsx
后安派出所预算说明2025年 (1).docx

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