标题:2026年万宁市科学技术和工业信息化局部门预算
索引号:00821149-4/2026-00041 分 类:财政、金融、审计 发文机关:万宁市科学技术和工业信息化局 成文日期:2026年03月17日 文 号:无 发布日期:2026年03月17日目录
第一部分 万宁市科学技术和工业信息化局部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门收支总表
九、 部门收入总表
十、 部门支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万宁市科学技术和工业信息化局部门概况
一、 主要职能和机构设置
(一)贯彻执行党和国家及省市有关科学技术、工业、信息产业工作的方针、政策、法律、法规和规章;依法拟订并组织实施本市科学技术、工业、信息产业工作的政策、法规、规章以及发展计划、规划。
(二)研究提出全市科技发展的重大布局;指导、推动全市科技体制改革工作;指导、推动全市科技创新体系建设及提高全市科技创新能力。
(三)负责组织申报并实施国家、省有关科技计划,拟订并组织实施市级各项科技计划,负责编制科技计划项目指南;促进科技成果转化,扶持民营科技企业发展。
(四)负责管理市本级科技经费、科技成果、技术市场等工作;促进科技咨询、科技评估、技术交易等公共科技服务平台的发展,指导协调高新技术开发区的有关工作,推动高新技术产业发展。
(五)负责全市科学技术、工业、信息产业工作系统的教育培训及人才队伍建设。
(六)负责监控和预测本市工业经济运行态势,协调解决工业生产经营中的重大问题;提出优化全市工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议;协调科学技术、工业、信息产业配套体系建设,改善投资环境,推进重点工业和信息产业链的构建;培育促进本市科学技术、工业、信息产业基地建设;指导和协调全市工业开发区的建设和发展,组织实施国家产业政策,监督、检查其执行情况。
(七)负责调整全市工业投资布局,指导、协调、促进全市
中小企业的改革与发展;负责重点工业项目建设的协调服务,编制我市技术改造计划并指导实施;指导企业开展技术创新、技术交流和“产学研”结合,加强质量管理。
(八)指导和推进全市国民经济和社会服务信息化工作;协
调推动跨行业、跨部门的资源共享及互联互通;指导全市信息产业布局和产品结构调整;协助有关部门加强全市信息网络(包括公用通信网、广播电视和其他专用通信网)的行业管理;促进电信、广播电视和计算机网络融合,监督执行国家颁布的信息产业技术标准与安全标准。
(九)组织参与有关科学技术、工业、信息产业工作的国内
外交流合作;组织协调全市科技招商工作;负责全市科学技术、工业、信息产业工作的宣传和科普工作。
(十)负责国防科技工业和军民结合工作的综合协调与推进;协调全市工业和信息产业的安全生产等有关工作。
(十一)负责全市振兴装备制造业的组织协调,编制重大技
术装备发展和自主创新规划;推进重大技术装备国产化,指导重大技术装备的引进、消化、再创新。
(十二)检查指导各镇科学技术、工业、信息产业工作。
(十三)参与科技创新和科技产业服务发展战略课题研究;协助组织实施创新驱动发展战略,研究提出科技创新驱动发展规划、计划和有关政策建议。
(十四)承担科研平台、科技创新创业平台(含孵化器、创客空间、众创空间等),以及科创型企业的孵化和服务工作。做好科研项目全流程管理与服务,保障项目规范、高效推进。
(十五)组织搭建“产学研+融资”服务平台,促进产业升级发展。参与高新技术产业项目谋划储备、招商引资和跟踪服务等工作。承担中小企业在技术转型过程中的技术需求对接、政策咨询、融资对接和市场拓展等综合服务工作,支持和促进中小企业创新创业、数字化赋能,梯度培育中小企业创新发展。协助推进数字产业化发展及产业数字化转型的应用推广,推动中小企业数字化转型服务工作。
(十六)承担科技创新和工信领域人才招引、培养等综合服务工作。参与开展科技创新和工信领域人才跨行业、跨区域协作以及对外交流合作工作。
(十七)成果转化与数据支撑。推动科技创新与成果转化、优化产业结构与产业升级、促进绿色发展与数字化转型,运用大数据手段深度开展产业技术需求分析,建立健全技术转移服务体系,开展科技成果评价、技术供需对接、技术合同登记等服务,促进科技成果向企业转移转化。
二、机构设置
(一)万宁市科学技术和工业信息化局(部门)内设5个处室(科室),包括 1. 办公室 2.科技组 3.工业组 4.信息产业组 5.服务中心
(二)纳入万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年部门预算编制范围的二级(三级)预算单位包括:
1.万宁市科学技术和工业信息化局本级
2.万宁市科技融合和产业促进服务中心本级
第二部分 2026年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年财政拨款收支总预算1253.25万元,比上年预算数减少588.81万元,主要是对企业扶持资金减少。其中,收入总计1253.25万元,包括一般公共预算本年收入1152.1万元、上年结转1.15万元,政府性基金预算本年收入100万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1253.25万元,包括一般公共服务支出1152.1万元、政府性基金预算本年支出100万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年一般公共预算当年拨款1153.25万元,比上年预算数减少388.81万元,主要是主要是一般公共服务业务减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1153.25万元,占92.02%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1046.21万元,占83.48%;社会保障和就业支出43.13万元,占3.44%;卫生健康支出39.53万元、占3.15%;住房保障支出24.39万元、占1.95%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为179.38万元,比上年预算数增加14.94万元,主要是机关运行支出增加。
2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术支出(项)2026年预算数为808.66万元,比上年预算数减少481.34万元,主要是公共服务业务项目减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为28.75万元,比上年预算数增10.09元。主要是主要是新设立服务中心有人员增加
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为14.38元,比上年预算数增加5.05万元。主要是主要是新设立服务中心有人员增加
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为7.75万元,比上年预算数增加1.15万元。主要是主要是新设立服务中心有人员增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为2.52元,比上年预算数增加0万元。主要是主要是新设立服务中心有人员增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为29.26万元。比上年预算数减少7.76万元。主要是人员调动。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为24.39万元。比上年预算数增加8.39万元。主要是主要是新设立服务中心有人员增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年一般公共预算基本支出为347.1万元,其中:
人员经费328.24万元,主要包括:1.工资福利支出317.32万元。其中:基本工资73.05万元、津贴补贴75.67万元、奖金22.91万元、绩效工资32.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元、职业年金缴费14.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费29.26万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金24.39万元、其他工资福利支出4.6万元;2.商品和服务支出8.41万元、其他对个人和家庭补助2.51万元。
公用经费18.86万元,主要包括:办公费8.5万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费1.8万元、邮电费0.11万元、维修费0.5万元、租赁费1万元、委托业务费1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出1.3万元。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元),与上年预算持平,公务车保有量1辆,计划购置0辆。
公务接待费0万元,较上年预算下降100%/,下降的主要原因包括:没有接待计划。
(二)万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平;公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年政府性基金预算当年拨款100万元,比上年预算数减少200万元,主要是电子政务及各类网络运维等业务减少。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出100万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为100万元,比上年预算数减少200万元,主要是电子政务及各类网络运维等业务减少。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年国有资本经营预算当年拨款0万元,与上年持平,主要是本部门没有该项业务。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,万宁市科学技术和工业信息化局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年收支总预算1253.25万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年收入预算1253.25万元,其中:上年结转1.15万元,占0.09%;一般公共预算拨款收入1152.1万元,占91.93%;政府性基金预算拨款收入100万元,占7.98%;国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年持平。
九、支出预算情况说明
万宁市科学技术和工业信息化局(部门)2026年支出预算1253.25万元,其中:基本支出264.43万元,占22.69%;项目支出901.15万元,占77.31%。比上年预算数减少676.48万元,主要是一般公共服务业务减少。其中委托业务费预算总额1万元,比上年预算数与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2026年万宁市科学技术和工业信息化局(部门)的机关运行经费预算347.1万元,比上年预算数增加95.04万元,主要是新设立单位人员增加。
(二)政府采购情况
2026年万宁市科学技术和工业信息化局(部门)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,万宁市科学技术和工业信息化局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年万宁市科学技术和工业信息化局(部门或单位)15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算806.15万元、政府性基金100万元。
其中,重点项目预算绩效情况:
1.科研经费项目,预算安排500万元,主要用于科研奖励扶持工作,绩效目标是用于我市高新技术企业、企事业研发经费、科技型中小企业、科研平台及创新载体、技术合同认定、科研成果转化、知识产权等奖励扶持资金。
2.新能源汽车推广应用工作经费项目,预算安排135万元,主要用于新能源汽车推广,绩效目标是对2025年购买新能源汽车的用户实行补贴奖励。
3.通信线缆整治工作费用项目,预算安排60万元,主要用于对全市空中线缆问题全面调研及整治工作,绩效目标是组织各电信企业对市区213个小区开展空中线缆排查及整治工作,常态化开展市区主干道、农贸市场、居民小区等通信线缆整治工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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