标题:万宁市司法局2024年度部门决算公开报告
索引号:00821128-3/2025-00045 分 类:公安、安全、司法 发文机关:万宁市司法局 成文日期:2025年09月25日 文 号:无 发布日期:2025年09月25日万宁市司法局2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻落实党中央和国家有关全面依法治国工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。
(二)研究拟订并组织实施全市全面依法治市工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进司法改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港全面依法治市工作方面的意见和建议。
(三)负责以市政府及市政府办公室名义发文的规范性文件合法性审查工作。对市政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,做好行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项,集中承办向市政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。
(六)指导、监督和管理全市社区矫正工作。
(七)规划、协调、指导本系统法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(八)完成市委市政府和上级部门交办的其他任务,检查指导各司法所司法行政工作。
纳入万宁市司法局2024年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:
(一)万宁市司法局部门本级
部门组成如下:内设办公室、市委依法治市办秘书组、社区矫正与基层工作指导组、普法与依法治理组、公共法律服务组、行政复议与应诉组、法律事务与行政执法监督组、 13 个基层司法所构成。
无下属单位。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,951.38万元,支出总计1,951.38万元,与2023年度相比,收入、支出总计各减少345.06万元,下降15%。主要原因:一是项目经费减少。
(一)收入总计主要构成
本年收入1,767.91万元。
使用非财政拨款结余0.00万元,较2023年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是无此项经费。
年初结转结余183.47万元,主要是2024年中央及省级政法转移支付资金业务经费结余较多,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,,主要原因是法律援助案件归档较慢,无法及时进行支出。
(二)支出总计主要构成
本年支出1,767.91万元。
结余分配0.00万元,主要是未做分配,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未做分配。
年末结转结余183.47万元,主要是2024年中央及省级政法转移支付资金业务经费结余较多,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是法律援助案件归档较慢,无法及时进行支出。
(注:2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表;2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入1,767.91万元,其中:财政拨款收入1,767.91万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
(注:上述各项收入数可取自财决公开02表。)
三、支出决算情况说明
本年支出1,767.91万元,其中:基本支出951.44万元,占53.82%;项目支出816.47万元,占46.18%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(注:上述各项支出数可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,767.91万元,支出1,767.91万元。与2023年度相比,财政拨款收入减少341.91万元,下降16%,主要原因是项目经费减少。支出减少341.9万元,下降16%,主要原因是项目经费减少。
财政拨款年初结转结余153.95万元,主要是中央及省级政法转移支付资金结余,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是中央及省级政法转移支付资金支出进度与往年保持持平。
财政拨款年末结转结余153.95万元,主要是中央及省级政法转移支付资金结余,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是中央及省级政法转移支付资金支出进度与往年保持持平。
(注:2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,767.91万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少341.91万元,下降16%,主要原因是项目支出减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,767.91万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1452.57万元,占82%;社会保障和就业(类)支出140.37万元,占8%;卫生健康(类)支出109.08万元,占6%;住房保障(类)支出65.89万元,占4%。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1967.53万元,支出决算为1,767.91万元,完成年初预算的89.85%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为672.06万元,支出决算为636.10万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:2024年有人辞职。
2.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)
年初预算为246万元,支出决算为238.56万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因:因个别经济分类不符合财务支出要求,财政也不允许调剂,因此无法达到完全100%支出。
3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)
年初预算为104万元,支出决算为102.61万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:因个别经济分类不符合财务支出要求,财政也不允许调剂,因此无法达到完全100%支出。
4.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)
年初预算为50万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:因遵循“过紧日子”原则,2024年未聘用法律顾问,支出减少。
5.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)
年初预算为51.48万元,支出决算为65.1万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:因法律援助案件增多,中央及省级下增加达法律援助相关经费预算,加大支出。
6. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)
年初预算为32万元,支出决算为23.56万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因:因个别经济分类不符合财务支出要求,财政也不允许调剂,因此无法达到完全100%支出。
7. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)
年初预算为39万元,支出决算为24.9万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:因个别经济分类不符合财务支出要求,财政也不允许调剂,因此无法达到完全100%支出。
8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)
年初预算为397.3万元万元,支出决算为332.76万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:未支出的主要为政法纪检转移支付资金的业务费,因法律援助案件归档时间较慢,个别组室年底开展工作较多,无法及时支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为73.69万元,支出决算为68.14万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:有人员辞职,支出减少。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为36.85万元,支出决算为71.62万元,完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因:主要是部分人员基数增加,职业年金支出增加。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0.28万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的218%。决算数大于预算数的主要原因:主要是2024年遗属供养金额有所调整,补助金额调高。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为33.23万元,支出决算为27.74万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因:主要是有人员辞职,支出减少。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为82.6万元,支出决算为81.34万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:主要是主要是有人员辞职,支出减少。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为72.35万元,支出决算为65.89万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:有人员辞职,支出减少。
(注:本部分支出决算数可取自财决公开05表,年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本,根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出951.44万元,其中:人员经费884.42万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.03万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
(注:上述数据可取自财决公开06表,各预算部门、单位根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表;2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项经费。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.01万元,支出决算为1.01万元,完成预算的100%,与2023年度相比,“三公”经费支出减少3.59万元,下降78%,主要原因:一是不再列公务接待费预算,上级检查全部安排在食堂吃饭;二是2024年将已损坏无法使用的公务车进行报废,仅剩余一辆公务车,公务车维修维护等相关费用减少支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.01万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无。
因公出国(境)费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未有人员因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于无,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.01万元,主要用于公车维修保养、公车的燃料费及公车的保险及年检费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平,完成预算的100%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少3.59万元,下降78%,主要原因:一是不再列公务接待费预算,上级检查全部安排在食堂吃饭;二是2024年将已损坏无法使用的公务车进行报废,仅剩余一辆公务车,公务车维修维护等相关费用减少支出。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于:无此项支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于:无此项支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,公务接待费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出。
(注:2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》,2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。)
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目20个,共涉及资金844.53万元,占一般公共预算项目支出总额的103%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“一村一局法律顾问专项经费”等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出844.53万元,政府性基金预算支出0万元,项目绩效目标完成总体情况总体评价为良好,支出进度均达70%以上,项目绩效目标基本完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门决算中反映“一村一局法律顾问专项经费”等20个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
一村一局法律顾问专项经费项目绩效自评表:(可作为附件附后,详看附件2)
一村一局法律顾问专项经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为230万元,执行数为228.1万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是接受群众法律咨询550人次以上,绩效目标已完成;二是全体村居法律顾问在村里值班天数合计达20个工作日每月,绩效目标已完成;三是村居法律顾问处理村民纠纷及时率达到90%,绩效目标已完成;发现的主要问题及原因:一是值班村居法律顾问打卡记录空缺,上午打上班卡,遗漏打下班卡。二是开展工作缺乏主动性,只等着村民上门,未发挥主观能动性,深入各村小组帮忙处理法律等各项问题。下一步改进措施:一是严格管理值班村居法律顾问,根据钉钉打卡严格管理,未打下班卡的属于缺勤;二是不定期下村居进行督导检查值班情况。
普法专项业务经费项目绩效自评表:(可作为附件附后,详看附件2)
普法专项业务经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59万元,执行数为58.9万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:一是普法宣传活动开展次数22次以上,绩效目标已完成;二是普法宣传折页及礼品发放共计10万以上,绩效目标已完成;三是普法工作报告上报及时率达到100%,绩效目标已完成;发现的主要问题及原因:一是深入三更罗等偏远地区开展普法工作次数相对较少。二是开展普法工作模式缺乏创新。下一步改进措施:一是多前往三更罗、南桥等偏远乡镇开展普法活动;二是多向其他城市学习优秀先进普法经验,创新普法工作模式。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)
部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。
本单位无部门评价结果。
(四)财政评价结果(如有)
反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。
本单位无财政评价结果。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度万宁市司法局部门(单位)机关运行经费67.03万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少2.09万元,完成预算的97%;与2023年度相比,机关运行经费减少5.95万元,下降8.2%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用支出(具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列)。
(注:机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
2024年度万宁市司法局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积4318.25平方米。
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。
单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(注:上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
0(类)0(款)0(项)。
(注:支出功能分类的名词解释,各预算部门、单位根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。)
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